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dc.contributor.advisor | OROPEZA GONZÁLEZ, JOAQUIN ANTONIO | |
dc.contributor.author | ESPINOZA PUENTE, EDSON WILFREDO | |
dc.date.accessioned | 2021-09-18T03:51:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-18T03:51:07Z | |
dc.date.issued | 2021-09-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upci.edu.pe/handle/upci/400 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo de determinar de qué manera el Control Interno incide en la Gestión del Área de Tesorería de la Clínica Ricardo Palma, año 2019. El valor del estudio reside en la necesidad de obtener unos lineamientos de control interno eficaces que permitan obtener rentabilidad y eficacia en los procesos en la clínica debido a que existe grandes posibilidades de pérdida material y de procesos ineficientes en la tesorería que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de la clínica si no se realizan con periodicidad los controles necesarios para las cajas chicas y procesos de cobros y pagos que se manejan en el área de tesorería y la evaluación respectiva para el encargado de las actividades en mención. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research work is to determine how Internal Control affects the Management of the Treasury Area of the Ricardo Palma Clinic, year 2019. The value of the study lies in the need to obtain effective internal control guidelines that allow to obtain profitability and efficiency in the processes in the clinic because there are great possibilities of material loss and inefficient processes in the treasury that can jeopardize the financial stability of the clinic if the necessary controls for the boxes are not carried out periodically girls and collections and payments processes that are handled in the treasury area and the respective evaluation for the person in charge of the activities mentioned. | en_EN |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias e Informática | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias e Informática | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPCI | es_ES |
dc.subject | “LINEAMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA CLÍNICA RICARDO PALMA-LIMA-PERÚ 2019” | es_ES |
dc.title | “LINEAMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA CLÍNICA RICARDO PALMA-LIMA-PERÚ 2019” | es_ES |
dc.title.alternative | ÁREA INTERNO MEJORA GESTIÓN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad, Auditoría y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad, Auditoría y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |