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“LINEAMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA CLÍNICA RICARDO PALMA-LIMA-PERÚ 2019”

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dc.contributor.advisor OROPEZA GONZÁLEZ, JOAQUIN ANTONIO
dc.contributor.author ESPINOZA PUENTE, EDSON WILFREDO
dc.date.accessioned 2021-09-18T03:51:07Z
dc.date.available 2021-09-18T03:51:07Z
dc.date.issued 2021-09-17
dc.identifier.uri http://repositorio.upci.edu.pe/handle/upci/400
dc.description.abstract El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo de determinar de qué manera el Control Interno incide en la Gestión del Área de Tesorería de la Clínica Ricardo Palma, año 2019. El valor del estudio reside en la necesidad de obtener unos lineamientos de control interno eficaces que permitan obtener rentabilidad y eficacia en los procesos en la clínica debido a que existe grandes posibilidades de pérdida material y de procesos ineficientes en la tesorería que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de la clínica si no se realizan con periodicidad los controles necesarios para las cajas chicas y procesos de cobros y pagos que se manejan en el área de tesorería y la evaluación respectiva para el encargado de las actividades en mención. es_ES
dc.description.abstract The purpose of this research work is to determine how Internal Control affects the Management of the Treasury Area of the Ricardo Palma Clinic, year 2019. The value of the study lies in the need to obtain effective internal control guidelines that allow to obtain profitability and efficiency in the processes in the clinic because there are great possibilities of material loss and inefficient processes in the treasury that can jeopardize the financial stability of the clinic if the necessary controls for the boxes are not carried out periodically girls and collections and payments processes that are handled in the treasury area and the respective evaluation for the person in charge of the activities mentioned. en_EN
dc.description.uri Tesis es_ES
dc.format application/pdf es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Universidad Peruana de Ciencias e Informática es_ES
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_ES
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_ES
dc.source Universidad Peruana de Ciencias e Informática es_ES
dc.source Repositorio Institucional - UPCI es_ES
dc.subject “LINEAMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA CLÍNICA RICARDO PALMA-LIMA-PERÚ 2019” es_ES
dc.title “LINEAMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA CLÍNICA RICARDO PALMA-LIMA-PERÚ 2019” es_ES
dc.title.alternative ÁREA INTERNO MEJORA GESTIÓN es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_ES
thesis.degree.name Contador Público es_ES
thesis.degree.grantor Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios es_ES
thesis.degree.level Título Profesional es_ES
thesis.degree.discipline Contabilidad, Auditoría y Finanzas es_ES
thesis.degree.program Contabilidad, Auditoría y Finanzas es_ES
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 es_ES


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